系统新增OA期刊资源的通知
登 录
|
IP登 录
|
注 册
|
知识中心首页
联系我们
版权声明
首 页
交科信研
信息资源
专题数据库
"一带一路"交通基础设施
网上展厅
沥青路面典型病害样本数据集
知识应用
交通综合经济运行分析
交通科技发展态势
全球港口通
信息服务
当前位置:
首页
>
交通中文期刊数据库
>
详情
原文传递
关于内部审计完善企业内部控制体系的思考
题名:
关于内部审计完善企业内部控制体系的思考
正文语种:
中文
作者:
李红军
关键词:
内部审计;内部控制;监督
摘要:
通过阐述内部审计在内部控制体系中的作用,分析内部控制体系建设存在的问题,提出内部审计完善内部控制体系的措施:开展对内部控制制度有效性的审计评价;强化内部审计在内部控制制度中的监督职能;借助内部审计建立良好的内部控制环境;内部审计跟踪和评价内部控制制度执行效果。
期刊名称:
铁道运输与经济
出版年:
2012
期:
02
页码:
10-13
相关文献
铁路企业内部审计创新的探索
企业内部控制浅议
论企业内部会计控制制度的完善
论现代企业内部控制管理
浅谈企业内部审计在项目成本控制中的作用和方法
如何建立和完善企业内部会计控制制度
检索历史
应用推荐